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职务类别 职位名称 职位数量 学历要求 工作地点 发布时间 详情
财务管理
  • 财务经理
  • 1
  • 本科以上学历
  • 上海嘉定
  • 2022-11-23
  • 详情
  • 岗位职责:

    1、制定和完善公司内控审计管理制度、流程及标准;进行内控流程梳理和优化,提供相关专业支持和服务。

    2、编写内部审计计划和方案,负责公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作。

    3、依据集团管理需求,组织实施针对集团总部以及各下属公司/业务线的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

    4、审核财务收支情况、经济合同执行情况、经济效益情况、财务报表,财务预决算表等;披露问题,提出改进建议和决策依据,规范财务核算,确保公司内部各类资产、资金的安全。

    5、对内部管理控制中发现的问题进行分类整理、分析及风险评估,向管理层提供有关审计发现及整改建议的报告;并负责跟踪审计问题的整改情况及风险控制。

    6、通过有效的沟通,确保公司的各项政策和制度得以全面的执行。

    7、收集、整理、归档保管各类审计档案和资料。

    8、其他与内控内审相关的工作和领导交办的工作。


  • 任职要求:

    1、本科以上学历,审计、会计、财务管理等经济管理类专业。

    210年以上财务经验,2年以上企业内控及审计相关工作经验,从事过大型集团的内部合规控制及控制框架的建立。

    3、精通审计法和内部审计准则,企业会计制度和准则、内控管理制度等相关法律法规;熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程和企业内部控制及审计相关流程操作。

    4、具有较强的计划能力、协调能力、沟通能力、执行能力、应变能力,分析能力,有团队协作精神,强烈的责任感,工作主动性强,能承受较大的工作压力。

    5、具备较强的公文写作能力和口头表达能力。

    6、有会计师事务所工作经验的优先考虑。


有意向的申请者请发送个人简历至hr@cnwelly.com

财务管理
  • 市场专员
  • 1
  • 本科以上学历
  • 上海嘉定
  • 2022-11-23
  • 详情
  • 岗位职责:

    1、制定和完善公司内控审计管理制度、流程及标准;进行内控流程梳理和优化,提供相关专业支持和服务。

    2、编写内部审计计划和方案,负责公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作。

    3、依据集团管理需求,组织实施针对集团总部以及各下属公司/业务线的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

    4、审核财务收支情况、经济合同执行情况、经济效益情况、财务报表,财务预决算表等;披露问题,提出改进建议和决策依据,规范财务核算,确保公司内部各类资产、资金的安全。

    5、对内部管理控制中发现的问题进行分类整理、分析及风险评估,向管理层提供有关审计发现及整改建议的报告;并负责跟踪审计问题的整改情况及风险控制。

    6、通过有效的沟通,确保公司的各项政策和制度得以全面的执行。

    7、收集、整理、归档保管各类审计档案和资料。

    8、其他与内控内审相关的工作和领导交办的工作。


  • 任职要求:

    1、本科以上学历,审计、会计、财务管理等经济管理类专业。

    210年以上财务经验,2年以上企业内控及审计相关工作经验,从事过大型集团的内部合规控制及控制框架的建立。

    3、精通审计法和内部审计准则,企业会计制度和准则、内控管理制度等相关法律法规;熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程和企业内部控制及审计相关流程操作。

    4、具有较强的计划能力、协调能力、沟通能力、执行能力、应变能力,分析能力,有团队协作精神,强烈的责任感,工作主动性强,能承受较大的工作压力。

    5、具备较强的公文写作能力和口头表达能力。

    6、有会计师事务所工作经验的优先考虑。


有意向的申请者请发送个人简历至hr@cnwelly.com

财务管理
  • 销售员
  • 1
  • 本科以上学历
  • 上海嘉定
  • 2022-11-23
  • 详情
  • 岗位职责:

    1、制定和完善公司内控审计管理制度、流程及标准;进行内控流程梳理和优化,提供相关专业支持和服务。

    2、编写内部审计计划和方案,负责公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作。

    3、依据集团管理需求,组织实施针对集团总部以及各下属公司/业务线的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

    4、审核财务收支情况、经济合同执行情况、经济效益情况、财务报表,财务预决算表等;披露问题,提出改进建议和决策依据,规范财务核算,确保公司内部各类资产、资金的安全。

    5、对内部管理控制中发现的问题进行分类整理、分析及风险评估,向管理层提供有关审计发现及整改建议的报告;并负责跟踪审计问题的整改情况及风险控制。

    6、通过有效的沟通,确保公司的各项政策和制度得以全面的执行。

    7、收集、整理、归档保管各类审计档案和资料。

    8、其他与内控内审相关的工作和领导交办的工作。


  • 任职要求:

    1、本科以上学历,审计、会计、财务管理等经济管理类专业。

    210年以上财务经验,2年以上企业内控及审计相关工作经验,从事过大型集团的内部合规控制及控制框架的建立。

    3、精通审计法和内部审计准则,企业会计制度和准则、内控管理制度等相关法律法规;熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程和企业内部控制及审计相关流程操作。

    4、具有较强的计划能力、协调能力、沟通能力、执行能力、应变能力,分析能力,有团队协作精神,强烈的责任感,工作主动性强,能承受较大的工作压力。

    5、具备较强的公文写作能力和口头表达能力。

    6、有会计师事务所工作经验的优先考虑。


有意向的申请者请发送个人简历至hr@cnwelly.com

财务管理
  • 行政专员
  • 1
  • 本科以上学历
  • 上海嘉定
  • 2022-11-23
  • 详情
  • 岗位职责:

    1、制定和完善公司内控审计管理制度、流程及标准;进行内控流程梳理和优化,提供相关专业支持和服务。

    2、编写内部审计计划和方案,负责公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作。

    3、依据集团管理需求,组织实施针对集团总部以及各下属公司/业务线的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

    4、审核财务收支情况、经济合同执行情况、经济效益情况、财务报表,财务预决算表等;披露问题,提出改进建议和决策依据,规范财务核算,确保公司内部各类资产、资金的安全。

    5、对内部管理控制中发现的问题进行分类整理、分析及风险评估,向管理层提供有关审计发现及整改建议的报告;并负责跟踪审计问题的整改情况及风险控制。

    6、通过有效的沟通,确保公司的各项政策和制度得以全面的执行。

    7、收集、整理、归档保管各类审计档案和资料。

    8、其他与内控内审相关的工作和领导交办的工作。


  • 任职要求:

    1、本科以上学历,审计、会计、财务管理等经济管理类专业。

    210年以上财务经验,2年以上企业内控及审计相关工作经验,从事过大型集团的内部合规控制及控制框架的建立。

    3、精通审计法和内部审计准则,企业会计制度和准则、内控管理制度等相关法律法规;熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程和企业内部控制及审计相关流程操作。

    4、具有较强的计划能力、协调能力、沟通能力、执行能力、应变能力,分析能力,有团队协作精神,强烈的责任感,工作主动性强,能承受较大的工作压力。

    5、具备较强的公文写作能力和口头表达能力。

    6、有会计师事务所工作经验的优先考虑。


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